Спрашивайте,
не стесняйтесь

Добрый день!

Хотел зарегистрировать ИП, но нет ясного понимания по оптимальной системе налогообложения. В связи с чем необходима ваша квалифицированная консультация:

Необходимо зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя для ведения собственного бизнеса, а именно: Продажа промышленного оборудования и запасных частей для различных отраслей промышленности (пищевая, химическая, фармацевтическая и др.). Для ведения данного вида бизнеса (посредническая деятельность) любые виды затрат и издержек крайне негативно влияют на прибыльность, а посему выбор оптимальной системы налогообложения очень важен. Можете помочь в выборе системы налогообложения на основании следующей информации:

1) Поставщики и заказчики в моём бизнесе — это компании работающие с НДС и использующие ОСНО.

2) Кол-во сотрудников — 1 (я сам)

3) Объём расходов (в основном закупка товаров) от общей выручки составляет порядка 70 — 95%.

4) Вести бухгалтерию и сдавать отчёты должна сторонняя компания, занимающаяся этим профессионально. Т. е. отслеживание изменений в законодательстве и профессиональный подход к бух. учёту должны быть на аутсорсинге.

5) Переход на ОСНО (с учётом необходимости работы с НДС) не обязателен. Здесь требуется показать на примерах (в цифрах) что выгоднее: если на упрощёнке, платить НДС (без взаимозачёта) и 7% (для СПб) с разницы Доходы — Расходы или платить все причитающиеся налоги при выборе ОСНО.

Заранее благодарю за помощь и консультацию.

С уважением, Вячеслав

Контакты для связи: +7 931 2 761 827

Здравствуйте.

Заключайте агентские договора по поставку оборудования. Тогда можно выбрать УСНО 6% на агентское вознаграждение.

Деятельность агента требует больше учетных операций и дольше документов, чем деятельность по прямым договорам. Из этого следует, что агент будет успешным, если его квалификация выше обычного посредника. Неквалифицированный агент принесет риски себе и своим принципалам. Дать развернутый ответ в рамках «Вопросов и ответов» и научить всем тонкостям не представляется возможным.

Добрый день!

При данных обстоятельствам Вам выгоднее применять ОСНО. Допустим Вы купили товар за 70 000р., а продали за 100 000р. (при условии, что поставщики и покупатели работают с НДС). На УСН (Доходы-Расходы) Вы оплачиваете 7% от прибыли — 933р. ((30 000−16 667)*7%) и НДС — 16 667р. (со 100 000р.) Итого налогов — 17 600р. На ОСНО Вы уплачиваете НДС — 5000 (с разницы в 30 000р.) и НДФЛ — 3250р. (с дохода в 25 000р.). Итого налогов — 8250р. В примере фиксированные взносы в ПФР и ОМС не учитываются, так как для корректного расчета их надо разделить между всеми операциями за отчетный период.

Более подробную консультацию, а так же помощь в подготовке необходимых документов Вы сможете получить по телефону 8 495 151 99 60 или оставив заявку на почту zayavka@buhuchet-online.ru

Добрый день!

Исходя из моего опыта работы с ИП с необходимость выставлять счета-фактуры покупателям и поставщиками применяющими ОСНО (плательщиками НДС) выгоднее применять ОСНО. Примерный расчет предоставляю ниже.

Расчет за 1 мес. ОСНО Валовый товарооборот 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 Наценка % 5 10 20 30 себестоимость 950 000 900 000 800 000 700 000 Фзп (МРОТ СПБ) 18 000 18 000 18 000 18 000 НДФЛ с ФЗП 2340 2340 2340 2340 Фонды с ФЗП 5436 5436 5436 5436 НДС 8333 16 667 33 333 50 000 НДФЛ С дохода ИП 2370 7787 18 620 29 453 Чистая прибыль 15 861 52 111 124 611 197 111 УСНО НДС 166 667 166 667 166 667 166 667 усно 7% 10 000 10 000 100 000 10 000

Остались вопросы?