НДС при продаже товара иностранному лицу.

Добрый день!

Я — ИП на УСН (доходы-расходы) работаю без НДС. Покупатель ТОО из Казахстана покупают товары у нас, оплачивая со своего рублевого счета с банка в Казахстане. По договору и фактически место поставки и передачи товара покупателю в РФ (мы не везём товар за границу). Сумма товаров до 300 т.р. разовая поставка. Можем ли мы выставить счет как обычно без НДС покупателю и не должны ли мы оплачивать НДС и таможенные пошлины? Мы же поставляем товар на территории РФ.

Ответы

  • Добрый день!

    В данном случае местом реализации признается территория Российской Федерации. В соответствии с пунктом 2 раздела I "Общие положения" Протокола о порядке взимания косвенных налогов и механизме контроля за их уплатой при экспорте и импорте товаров, выполнении работ, оказании услуг, являющегося приложением № 18 к Договору о ЕАЭС от 29.05.2014 года под экспортом товаров понимается вывоз товаров, реализуемых налогоплательщиком, с территории одного государства — члена ЕАЭС на территорию другого государства — члена ЕАЭС (Письмо Минфина России от 20.12.2019 № 03−07−14/99906). Следовательно, при реализации товара вы применяете свой налоговый режим УСН, выставляя все документы без НДС. Таможенные пошлины вы также не оплачиваете, если в договоре поставки прямо не указано, что именно на вас возложена обязанность по таможенному оформлению вывоза товара.

  • Добрый день! Счет выставляете без НДС, конечно. Можете вообще нигде НДС не указывать, просто голую сумму в рублях пишите. Это не влияет ни на что, у вас все равно внешнеторговая сделка с другой страной, просто условие поставки по Инкотермс 2020 — FCA-ваш склад. После сделки с вас статистическая отчетность на сайте ФТС России, не игнорируйте, пока не сильно ловят за это, но при желании могут проверить.

Нужен срочный ответ?

Задайте вопрос бесплатному ИИ-Ассистенту и получите ответ за несколько секунд