Здравствуйте.
Моё ИП задействовано только в торговле на маркетплейсах. Возникла другая бизнес возможность, не связанная с маректплейсами — завозить товар из Китая именно через таможню, при этом возникает 20% НДС при растаможке. Как нужно учитывать данный момент в бухгалтерии? Могу ли я продать импортированный товар с НДС?
Возникает идея параллельного бизнеса по импорту зап.частей, не связанного с маркетплейсами. При импорте возникает необходимость уплаты 20% НДС. При этом какая налоговая отчетность потребуется? Могу ли я продавать с НДС 20%? И может ли возникнуть какая-то дополнительная отчетность и по макретплейсам в связи с дополнительным бизнесом?
Тамара Евсюкова
Добрый день.
При работе с НДС вы должны будете сдавать налоговую декларацию по НДС и уплачивать НДС.
Мария Назарова
Добрый день!
У вас сейчас какая система налогообложения? Предполагаю, что УСН. Ввозной НДС платят все, в независимости от системы налогообложения. Но УСН-щики включат ввозной НДС в себестоимость товара. Если вы будете продавать с НДС, то ввозной НДС взять к вычету нельзя. У вас получится двойная оплата НДС. Пример в цифрах.