Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, как в 1С:Предприятие 8.3 (8.3.17.1851) скорректировать взаиморасчеты с контрагентом? В 2017 году была наша реализация, а контрагент её не отразил. Требований раньше не было, сейчас сверяемся, они отказываются признавать, документов с их подписью у нас тоже нет. Как правильно по проводкам списать долг и восстановить НДС?